職位描述
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1.根據年度設計監察的計劃項目,稽核公司各項業務流程活動的合規性;
2.對審計監察過程中發現的問題或潛在的風險進行有效識別與判斷,并提出合理化建議,針對各項審計/監察工作的結果,編制設計/調查報告,與被審計單位與個人溝通整改方案;
3. 及時跟蹤監察業務部門對審計/監察報告改善建議落實情況,必要時實施后續跟蹤審計;
4. 根據公司廉潔建設要求,開展預防舞弊的工作,對涉嫌舞弊的人員,行為開展專項調查;
5. 完善公司的相關制度、業務流程,定期進行流程審計。
任職資格:
1.本科及以上學歷,企業管理、會計學、審計、法律等相關專業;
2. 2年以上企業內部審計監察經驗或外審經驗;
3.熟悉內部控制、內部審計的流程等方面的合規要求;
4.具有較強的溝通、協調及管理能力,優秀的判斷和決策能力、良好的敬業精神和職業道德操守;
5.踏實耐勞,能適應工作需要不定期出差。
2.對審計監察過程中發現的問題或潛在的風險進行有效識別與判斷,并提出合理化建議,針對各項審計/監察工作的結果,編制設計/調查報告,與被審計單位與個人溝通整改方案;
3. 及時跟蹤監察業務部門對審計/監察報告改善建議落實情況,必要時實施后續跟蹤審計;
4. 根據公司廉潔建設要求,開展預防舞弊的工作,對涉嫌舞弊的人員,行為開展專項調查;
5. 完善公司的相關制度、業務流程,定期進行流程審計。
任職資格:
1.本科及以上學歷,企業管理、會計學、審計、法律等相關專業;
2. 2年以上企業內部審計監察經驗或外審經驗;
3.熟悉內部控制、內部審計的流程等方面的合規要求;
4.具有較強的溝通、協調及管理能力,優秀的判斷和決策能力、良好的敬業精神和職業道德操守;
5.踏實耐勞,能適應工作需要不定期出差。
工作地點
地址:鄭州金水區鄭州金水區瀚海·北金商業中心A座23樓
