職位描述
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1、協助部門負責人推動部門工作順利開展;
2、制定內部審計制度文件、編制年度計劃、工作方案,并具體負責實施;
3、參與公司審計活動,編寫審計底稿和審計報告;
4、對公司制度流程建設進行管理,監督和評價各項制度的執行;
5、對公司內部控制設計和執行的有效性進行評價;
6、組織對公司重大風險和重要業務風險進行識別和管理;
7、完成其他交辦事項。
2、制定內部審計制度文件、編制年度計劃、工作方案,并具體負責實施;
3、參與公司審計活動,編寫審計底稿和審計報告;
4、對公司制度流程建設進行管理,監督和評價各項制度的執行;
5、對公司內部控制設計和執行的有效性進行評價;
6、組織對公司重大風險和重要業務風險進行識別和管理;
7、完成其他交辦事項。
任職要求:
1、為人正直,具備職業道德素養;
2、本科及以上學歷,審計相關專業,3年以上風控、內審工作經驗;
3、具備較強的分析能力、學習能力、文字和語言表達能力,邏輯性強;
4、具備良好的溝通組織協調能力,能夠承受一定能力。
工作地點
地址:哈爾濱道里區匯智金融企業總部C座


職位發布者
何先生/..HR
黑龍江金象生化有限責任公司

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原材料及加工
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1000人以上
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公司性質未知
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哈爾濱市道里區匯智金融企業總部c棟14層